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Jean-Luc MASSELIN

Expert en Contrôle Interne

Résumé

Sécuriser et Optimiser les métiers de la banque face aux risques opérationnels et informatiques.

Expériences professionnelles

Spécialiste formation

MASSELIN CONSEILS , Versailles

Depuis le 01 janvier 2023

Actionnaire & conseil

ReminiSens , Versailles

De Mai 2016 à Juin 2025

ReminiSens, restaurant-théâtre à Versailles, offre une expérience unique de voyage dans le temps pendant un dîner-spectacle qui vous fera vivre les intrigues de la cour du Roi Soleil !
- Dîner Gastronomique aux plats inspirés de recettes d'époque
- Décors et Costumes Baroques
- Théâtre participatif joué à chaque table

Directeur du controle interne

BANQUE NEUFLIZE OBC , Paris - CDI

De Mars 2007 à Avril 2021

Développement d'un dispositif harmonisé et intégré de contrôle interne dans le groupe en France (Banques, assurance vie et SGP).
Intégration des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques opérationnels (validation AMA par la BCE).
Intégration de la gestion des risques informatiques dans celle des risques opérationnels et mise en place d'un dispositif à deux niveaux de contrôle.

Controleur general

CAISSE EPARGNE PREVOYANCE IDF , Paris 1 - CDI

De Septembre 2002 à Avril 2007

Développement de la culture de contrôle interne dans le réseau des 350 agences de la région Ile de France.
Création des Directions de la conformité, de la lutte anti blanchiment et du Contrôle interne.

Consultant formateur

CABINET MASSELIN & ASS. , Paris - Associé (e) / Co-Fondateur (trice)

De Juillet 1996 à Mars 2020

Formations dans les domaines comptables et du contrôle interne.

Associé commissariat aux comptes

MAZARS , Courbevoie - CDI

De Septembre 1991 à Septembre 2002

Commissariat aux comptes de grands groupes (Banque de France, La Poste, EDF, Banque Nationale de Paris, ...)
Missions d'accompagnement de l'évolution des systèmes comptables dans le cadre de transformations stratégiques (changement de statut de la Banque de France, La Poste...), de processus de privatisation (Energie du Mali, de Madagascar (JIRAMA), CONEL, ...) ...
Développement d'offres de services en matière de gestion des risques (relation avec le gouvernement d'entreprise) / prévention des
fraudes.

Formations complémentaires

DIPL. GESTION COMPTABLE

1990 à 1990

EXPERT COMPTABLE

1990 à 1990

CIA-Auditeur Interne certifié

2002 à 2002

Associations

Solstice

http://compagnie-solstice.net

Trésorier

Parcours officiels

ESSEC – Grande École - Master in Management – 1983 – Cergy

Compétences

Comptabilité
contrôle interne
Risques opérationnels
Réglementation bancaire
Conformité réglementaire Banque
Management de la sécurité des SI
Cybersecurité
#audit
#cybersecurite
#ssi
Risk Management
Reporting
Corporate Gouvernance
#audit
Formation, coaching, accompagnement
Audit
Conformité
Conformité anti-blanchiment
Lutte anti- fraude